Birleşik Krallık vergi referansı
Brexit Geçiş Dönemi 31 Aralık 2020 tarihinde son buldu. Sonuç olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Birleşik Krallık ve AB arasında yapılan satışlarda yeni kurallar geçerli hâle geldi. Bu değişiklik, aşağıdakilerden biri sizi kapsıyorsa vergi işlemlerinizi incelemenizi ve güncellemenizi gerekli hâle getirebilir:
- Birleşik Krallık satıcısı - İşletmesi Birleşik Krallık'ta bulunan bir satıcıysanız.
- AB satıcısı - İşletmesi, Birleşik Krallık dışındaki bir Avrupa Birliği üyesi ülkede yer alan bir satıcıysanız.
- AB dışı satıcı - İşletmesi, Birleşik Krallık ve AB dışındaki bir ülkede bulunan bir satıcıysanız.
Birleşik Krallık'ta bir satıcıysanız ve AB üye ülkelerindeki müşterilere satış yapıyorsanız veya AB'de bulunan bir satıcıysanız ve Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsanız, işletmenizi çeşitli şekillerde etkileyecek değişiklikler vardır.
Bu sayfada
KDV
1 Ocak 2021'de, yeni Birleşik Krallık KDV yasaları yürürlüğe girdi. Bu yeni yasalar, Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapan hem AB hem de AB dışı satıcıları etkilemektedir.
AB'deki satıcılar, diğer üye devletlerdeki müşterilere satışları belirli bir eşiği aşmadığı sürece, söz konusu üye ülkelerdeki müşterilere satış yaparken KDV'ye kaydolma ihtiyacını ortadan kaldıran basitleştirilmiş prosedürlerden yararlanmaktadır. Bu eşiğin altında, satıcıların yalnızca kendi bölgelerinde bir KDV numarası için kaydolması gerekir veya kaydolmaya hiç gerek duyulmayabilir.
Geçiş döneminin ardından, AB müşterilerine satış yapan Birleşik Krallık satıcıları ve Birleşik Krallık müşterilerine satış yapan AB satıcıları artık bu basitleştirilmiş prosedürleri kullanamaz. Birleşik Krallık ve AB ülkeleri arasında satış yapan satıcılar, ek ülkelerde KDV kaydını gerekli kılabilir.
Satıcı konumu | Değişiklikler ve gereklilikler |
---|---|
Birleşik Krallık | Birleşik Krallık'taki satıcılarının AB müşterilerine yaptığı ürün satışı, sevkiyat (ürünlerin bir AB üyesi ülkeden başka bir AB üye ülkesine gönderilmesi) yerine, ihracat (ürünlerin bir ülkeden veya gümrük birliğinden o ülke veya gümrük birliğinin dışına gönderilmesi) hâline geldi. Birleşik Krallık'taki satıcıların AB'de KDV'ye kaydolmaları ve ithalat KDV'sini hesaba katmaları gerekebilir. Tedarik zinciriniz, müşterilerinizin konumu ve ürünlerin nereye teslim edildiği dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir dizi faktöre bağlı olarak birden fazla AB üyesi ülkede KDV kaydı gerekebilir. |
Avrupa Birliği | AB'deki satıcılarının Birleşik Krallık müşterilerine yaptığı ürün satışı, alım (bir AB üyesi ülkeden gelen ürünlerin başka bir AB üye ülkesi tarafından alınması) yerine, ithalat (bir ülkeden veya gümrük birliğinden gönderilen ürünlerin ilgili ülke ya da gümrük birliğinin dışından alınması) hâline geldi. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Birleşik Krallık KDV yasaları, 135 GBP'ye eşit veya daha düşük satışlar için yeni KDV gereklilikleriyle sonuçlandı.
|
Birleşik Krallık ve AB dışı | 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren yeni Birleşik Krallık KDV yasaları, AB dışındaki satıcıların Birleşik Krallık'taki müşterilere yaptığı ürün satışı için geçerlidir. Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapan AB dışındaki satıcıların Birleşik Krallık'ta KDV için kaydolmaları gerekebilir. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Birleşik Krallık KDV yasaları, 135 GBP'ye eşit veya daha düşük satışlar için yeni KDV gereklilikleriyle sonuçlandı.
|
Vergi ayarlarınızı güncelleme
Yapmanız gereken güncellemeler, vergilerinizi şu anda nasıl yönettiğinize bağlıdır.
Shopify Tax
Shopify Tax'i kullanıyorsanız mevcut kayıtlarınız otomatik olarak güncellenir. Yeni kayıtlar otomatik olarak eklenmez ve başka ülkelerde kayıt yaptırmanız gerektiğinde uyarılmazsınız. Nereye kaydolmanız gerektiği konusunda emin değilseniz yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.
Manuel vergi ayarları
Henüz Shopify Tax'e geçiş yapmadıysanız mevcut vergi ayarların ız güncellenmez. Vergi ayarlarınızı güncellemek için Shopify Tax'e geçiş yapın veya vergi oranlarınızı manuel olarak güncelleyin. Kayıt bazlı vergi hesaplamalarına yapılan güncelleme kalıcı bir değişikliktir ve geri alınamaz.
Vergi hizmetleri
Verginizi yönetmek için Avalara kullanıyorsanız vergi ayarlarınız Avalara'da güncellenir. Yeni kayıtlar otomatik olarak eklenmez. Nereye kaydolmanız gerektiği konusunda emin değilseniz yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin. Ayrıntılar hakkında sorularınız varsa Avalara'nın destek ekibi ile iletişime geçin.
Sıkça sorulan sorular
Brexit hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?
Brexit'in işletmenizi nasıl etkileyeceği hakkında bilgi almanın en iyi yolu yerel bir vergi uzmanına danışmaktır.
Mali temsilci nedir? Mali temsilciye ihtiyacım var mı?
Mali temsilciler, yerel vergi yetkilileriyle çalışırken sizi temsil eden yerel şirketler veya kişilerdir. Vergi bildiriminizin ve bazı durumlarda KDV borçlarının yönetiminden sorumludurlar.
Bazı AB üye devletleri, işletmeniz bir AB üye ülkesinde bulunmuyorsa ve o bölgedeki müşterilere satış yapıyorsanız yerel bir temsilcinizin olmasını gerektirir. 1 Ocak 2021'den sonra Birleşik Krallık'taki satıcıların AB müşterilerine satış yaparken bir mali temsilci ataması gerekebilir. Tüm AB üye ülkeleri bir mali temsilciye ihtiyaç duymaz ve e-ticaret satıcıları için gereklilikler daha düşük olabilir.
Bir AB üye ülkesinde mali temsilci atamanız gerekip gerekmediği konusunda emin değilseniz ülkenin vergi dairesi veya yerel bir vergi profesyoneliyle iletişime geçin.
Yeni bir EORI numarasına ihtiyacım var mı?
Duruma göre değişir. Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik Numarası (EORI); gümrük yetkilerini, onaylarını ve kararlarını izleyip kaydetmek için kullanılan bir kimlik kodudur. Daha önce, hem Birleşik Krallık hem de diğer AB üye ülkelerinde vergi makamları için tek bir EORI numarası kullanılabiliyordu. 1 Ocak 2021'den sonra, Birleşik Krallık ve AB için ayrı EORI numaraları gerekli olacaktır.
AB'ye ürün ithalatı yapıyorsanız ve bir EORI numaranız yoksa veya Birleşik Krallık tarafından verilen, GB ile başlayan bir EORI numaranız varsa, bir AB EORI numarası için başvurmanız gerekir. Bir AB üye ülkesi için EORI numarasına ihtiyacınız varsa ülkenin vergi dairesiyle iletişime geçin.
Birleşik Krallık'a ürün ithalatı yapıyorsanız ve bir EORI numaranız yoksa veya başka bir AB üye ülkesi tarafından verilmiş bir EORI numaranız bulunuyorsa Birleşik Krallık için EORI numarasına kaydolmanız gerekir. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi ile bir Birleşik Krallık EORI numarası kaydı yapabilirsiniz.
Yeni bir EORI numarasına ihtiyacınız olup olmadığına emin değilseniz yerel bir vergi uzmanına başvurun.
Dijital ürünler satıyorum. Bu, beni etkiler mi?
Duruma göre değişir. KDV Mini One Stop Shop (MOSS) şeması iki varyasyon içerir. Birlik planı, AB'de kurulan veya AB üyesi bir ülkede en az bir şube içeren işletmeler için kullanılabilir. Birlik dışı planı, AB'de kurulmayan AB üye ülkelerinde şubeleri olmayan işletmeler için kullanılabilir.
Şu anda dijital ürünler satmak için MOSS planını kullanıyorsanız KDV numarası için nasıl kaydolacağınızı belirlemek üzere vergi dairenizle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.
Sipariş 135 GBP'nin üzerindeyse Birleşik Krallık'ta nasıl KDV tahsil ederim?
135 GBP'nin üzerindeki siparişler dahil, Birleşik Krallık'tan verilen tüm siparişler için vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa aşağıdaki seçeneklerden birini gerçekleştirin:
- Birleşik Krallık'ta yer alan bir fiziksel konum ekleyin.
- Ödeme sayfasında gümrük ve ithalat vergilerini tahsil etmek için üçüncü taraf bir uygulama kullanın.
135 GBP'nin üzerindeki siparişlerde Birleşik Krallık KDV'si tahsil etmek için vergi geçersiz kılma işlemi kullanamazsınız.
Hüküm ve koşullarımı değiştirmem gerekir mi?
Muhtemelen. 1 Ocak 2021'den sonra, Birleşik Krallık ve AB üye ülkeleri arasında yapacağınız ürün ithalatı veya ihracatı sırasında, ürünlerinize ithalat KDV'si ve tarifeleri uygulanabilir. En popüler iki uluslararası ticari terim veya incoterm'ler şunlardır:
- Teslimat Gümrük Vergisi Ödendi (DDP). Bu terim, satıcının ürünler sınırları aştığında ödenmesi gereken KDV ve gümrük vergileri gibi ithalat masraflarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtir. Bu seçenek, müşterinizin ürünleri teslim alırken beklenmedik ücretler veya vergiler ödemesini engeller. Ancak DDP, ithalat sürecini yönetmenizi gerektirir ve KDV kayıt yükümlülükleri oluşturabilir.
- Yerinde Teslim Edildi (DAP). Gümrük vergisi ödenmeden teslim edildi (DDU) olarak da adlandırılır. Bu terim, satıcının yalnızca ürünün gönderiminden sorumlu olduğunu ve müşterinin KDV, gümrük vergileri ve takas ücretleri gibi ithalat masraflarını ödemesini gerektiğini belirtir. Bu seçenek, ithalat sürecini yönetme zorunluluğunu ortadan kaldırabilir. Ancak DAP, müşteriniz için beklenmedik maliyetler oluşturur ve gecikmiş veya iade edilen kargolarla sonuçlanabilir.
Hangi incoterm'leri kullanacağınıza karar vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak çoğu AB üye ülkesi için, müşterinizin sorumlu olabilecekleri tüm ücret ve vergilerden haberdar olmasını sağlamakla yükümlüsünüz.
Armonize Sistem kodu nedir ve nasıl ekleyebilirim?
Armonize Sistem (HS) kodu, vergi ve tarifelerin doğru şekilde uygulanabilmesi için, uluslararası olarak gönderilen ürünleri tanımlamanın bir yoludur. Dünya Gümrük Örgütü, bu sistem hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaynaklar sunar ve ürününüz ün HS kodunu bulmak için buradan arama yapabilirsiniz.
Ürününüzün Armonize Sistem kodunu öğrendiğinizde Shopify yöneticinize ekleyebilirsiniz.
Kuzey İrlanda'da KDV hesaplaması
Brexit uyarınca, Kuzey İrlanda (NI) ikili statüyü benimsedi ve hem AB hem de Birleşik Krallık vergi rejimlerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.
Shopify Tax'i kullanıyorsanız KDV, siparişin menşeine ve varış yerine göre hesaplanır. Birleşik Krallık KDV'si, Kuzey İrlanda'daki müşterilere Birleşik Krallık içinden gönderilen siparişlere uygulanır. AB KDV'si, Kuzey İrlanda'daki müşterilere AB içinden gönderilen siparişlere uygulanır.
Sipariş menşei | Sipariş varış yeri | Ödeme sırasında uygulanan KDV |
---|---|---|
Birleşik Krallık | Birleşik Krallık | Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir. |
Kuzey İrlanda | Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir. | |
Avrupa Birliği | KDV tahsil edilmez. | |
Kuzey İrlanda | Birleşik Krallık | Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir. |
Kuzey İrlanda | Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si tahsil edilir. | |
Avrupa Birliği | AB KDV kaydınız varsa AB KDV'si tahsil edilir. | |
Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | KDV ücretleri, siparişin maliyetine ve Birleşik Krallık KDV kaydına sahip olup olmadığınıza bağlıdır.
|
Kuzey İrlanda |
| |
Avrupa Birliği | AB KDV kaydınız varsa AB KDV'si tahsil edilir. |
1 Temmuz'dan itibaren ayrı ayrı ülke eşikleri artık geçerli değildir. Bunun yerine, AB'nin tamamı için tek bir eşik uygulanır.
- Kendi ülkenizdeki müşteriler için yerel KDV oranınız tahsil edilir.
- Kendi ülkeniz dışındaki AB ülkelerindeki müşteriler için oran, kayıt eşiğini aşıp aşmadığınıza göre belirlenir.
- Diğer tüm AB üye devletlerine yapılan birleşik satışlarınız toplam 10.000 EUR'nin altında ise kendi bölgenizdeki KDV oranını tahsil edersiniz.
- Diğer tüm AB üye devletlerine yapılan birleştirilmiş satışlarınız toplam 10.000 EUR'ye eşit veya bu tutardan daha yüksekse diğer ülkelere ya da bölgelere yapılan tüm satışlar için müşterinizin bulunduğu konumdaki KDV oranını tahsil edersiniz.
1 Temmuz 2021'den itibaren yeni bir One-Stop Shop şeması (OSS) kullanıma sunulacak. OSS şeması, her üye devlete ayrıca başvuru yapmak yerine satıcıların tüm AB üye devletlerindeki satışlar için KDV tahsil edip havale etmesine izin verir.
Kuzey İrlanda'da (NI) konumu bulunan satıcılar, Import One-Stop Shop (IOSS) şemasını değil, OSS'yi kullanır. Brexit uyarınca, Kuzey İrlanda ikili statüyü benimsedi ve hem AB hem de Birleşik Krallık vergi rejimlerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.
Shopify Tax'i kullanıyorsanız KDV, siparişin menşeine ve varış yerine göre hesaplanır. Birleşik Krallık KDV'si, Birleşik Krallık'tan Kuzey İrlanda'daki müşterilere ve Kuzey İrlanda'dan Birleşik Krallık'taki müşterilere gönderilen siparişler için geçerlidir. AB KDV'si, Avrupa Birliği'nden Kuzey İrlanda'daki müşterilere ve Kuzey İrlanda'dan Avrupa Birliği'ndeki müşterilere gönderilen siparişler için geçerlidir.
Shopify'da AB ve Birleşik Krallık vergilerini ayarlamaya başlamadan önce
Vergileri tahsil etmenizin gerekip gerekmediğini belirlemeniz gerekir. Emin değilseniz yerel vergi daireleriyle veya bir vergi uzmanıyla görüşün. Genellikle, AB'deki ülkelere satış yapmak gibi bir amacınız varsa AB KDV'si tahsil etmek için kendi ülkenizin vergi dairelerine kaydolmanız gerekir. Birleşik Krallık'ta bulunan müşterilere yaptığınız satışlar 12 aylık bir dönem içinde 85.000 GBP'ye eşit veya bu tutardan daha yüksekse Birleşik Krallık KDV'si tahsil etmek için genellikle kaydolmanız gerekir.
AB'deki bir ülkeye belirli bir satış eşiğini aşarsanız veya orada önemli bir ticari varlığınız varsa One-Stop Shop (OSS) şemasına kaydolmanız ya da ilgili kurumların her biriyle iletişime geçip kayıt yaptırmanız gerekebilir. Süreç, işletmenizin nerede olduğuna, nerede satış yaptığınıza ve ayrı ayrı hükümet gerekliliklerine bağlı olarak değişir. KDV tahsil etmek için kayıtlı olduğunuz yer, müşterilerinizden tahsil ettiğiniz oranları belirler.
- Kendi ülkenizdeki müşteriler için yerel KDV oranınız tahsil edilir.
- Kendi ülkeniz dışındaki AB ülkelerindeki müşteriler için oran, 10.000 EUR olan kayıt eşiğini aşıp aşmadığınıza göre belirlenir.
- Eşiği aşmazsanız yerel KDV oranınız tahsil edilir. AB'deki müşterilerden yerel vergi oranınızı tahsil etmek için mikro işletme muafiyetini kullanmanız gerekir.
- Eşiği aşıyorsanız müşterinizin ülkesindeki KDV oranı tahsil edilir. Hedef ülkenin KDV oranını tahsil edebilmek için OSS ile veya bu ülkede KDV numarası kaydı yaptırmanız gerekir.
Bir ülkede önemli bir varlığınız bulunuyorsa vergi tahsil etmek için kaydolmanız gerekip gerekmediğini onaylamak amacıyla söz konusu ülkenin vergi dairesiyle iletişime geçmeniz gerekir. İşletmenizin uzak satış eşiğini aşıp aşmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.
OSS ile KDV tahsil etme
Union OSS olarak da adlandırılan One-Stop Shop şeması, diğer AB üye devletlerdeki müşterilere yaptıkları satışlar, varış ülkelerine göre KDV tahsil ve havale etmeyi gerektiren AB ve Kuzey İrlanda içinde konumları bulunan satıcılar içindir.
Diğer tüm AB üyesi ülkelere yaptığınız yıllık satış tutarı 10.000 EUR'nun altındaysa aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
- Yerel KDV oranınızı tahsil etmek için mikro işletme muafiyetini kullanabilirsiniz.
- Müşterilerinizin bulunduğu konuma göre KDV tahsil etmek istiyorsanız OSS'ye kaydolabilirsiniz.
Yalnızca mağazanız kayıt bazlı vergileri kullanıyorsa OSS'yi kullanabilirsiniz. Kayıt bazlı vergileri kullanmak için ayarlarınızı güncellemediyseniz konum bazlı vergi oranlarını kullanarak vergi oranlarınızı manuel olarak güncelleyin.
Birleşik Krallık için KDV kaydınızı ayarlama
Bir vergi makamına kaydolduktan ve Birleşik Krallık KDV numaranızı aldıktan sonra Birleşik Krallık vergilerinizi ayarlayabilirsiniz.
Adımlar:
- Shopify yöneticisinde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
- Ülkeler/bölgeler bölümünde Birleşik Krallık'a tıklayın.
- KDV koleksiyonu bölümünde KDV tahsil et'e tıklayın.
- KDV numarası alanına KDV numaranızı girin. Bir KDV numarası için başvurduysanız ancak henüz bir hesabınız yoksa bu alanı boş bırakın. Numaranızı aldığınızda bu alanı güncelleyebilirsiniz.
- KDV tahsil et'e tıklayın.
Vergi bölgelerinizi ayarladıktan sonra, varsayılan vergi ücretlerinin geçerli olmadığı ürünler için vergi geçersiz kılma işlemleri oluşturabilirsiniz.
Birleşik Krallık için ayarlanmış vergi geçersiz kılma işlemleri, aşağıdaki örneklerde yer alan siparişleri etkiler:
- Birleşik Krallık'taki bir müşteri tarafından verilen ve Kuzey İrlanda dahil olmak üzere Birleşik Krallık'tan gönderilen siparişler
- Kuzey İrlanda için Mikro işletme muafiyeti seçildiyse (satıcının yerel KDV oranının tahsil edilmesine neden olur), Kuzey İrlanda'ya veya Kuzey İrlanda'dan verilen siparişler
- Ülkeye özel kayıt veya One Stop Shop kaydı kullanıldıysa (müşterinin yerel KDV oranının tahsil edilmesine neden olur), Kuzey İrlanda'da bulunan bir müşterinin AB üyesi bir ülkedeki satıcıdan verildiği siparişler
AB için KDV kayıtlarınızı ayarlama
Bir vergi dairesine kaydolduktan ve AB KDV numaranızı veya Birleşik Krallık KDV numaranızı aldıktan sonra AB vergilerinizi ayarlayabilirsiniz.
Adımlar:
- Shopify yöneticisinde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
- Ülkeler/bölgeler bölümünde Avrupa Birliği'ne tıklayın.
- AB içerisindeki satışlarda KDV sayfasına giderek, KDV Tahsil Et'e tıklayın.
-
KDV için nasıl kaydolduğunuzu seçin.
- OSS planına kayıtlıysanız ve AB üyesi ülkelerdeki müşterilere yapılan tüm satışlar için tek bir KDV iadesi göndermeyi planlıyorsanız One-Stop Shop kaydını seçin.
- Mağazanız yıllık 10.000 EUR veya daha düşük tutarda satışlar yapıyor ve yerel vergi dairenize KDV iadesi göndermeyi planlıyorsanı Mikro işletme muafiyeti'ni seçin. Birden fazla KDV kaydınız varsa mikro işletme muafiyeti kullanılamaz.
- KDV iadesini doğrudan gönderim yaptığınız AB üyesi ülkelerin vergi dairelerine göndermeyi planlıyorsanız Ülkeye özel kayıt seçeneğini belirleyin.
Sonraki seçeneğine tıklayın.
-
Aşağıdakilerden birini yapın:
- One-Stop Shop kaydı seçtiyseniz ülke listesinden Kuzey İrlanda Protokolü'nü belirleyin ve ardından kayıtlı olduğunuz ülkedeki KDV numaranızı girin. KDV tahsil et'e tıklayın. Ek KDV kaydı eklemeniz gerekiyorsa, AB içerisindeki satışlarda KDV sayfasındaki Ülke Ekle'ye tıklayın.
- Mikro işletme muafiyeti'ni seçtiyseniz ülke listesinden Kuzey İrlanda Protokolü'nü belirleyin ve ardından kendi ülkenizdeki KDV numaranızı girin. KDV tahsil et'e tıklayın.
- Ülkeye özel kayıt seçtiyseniz ülke listesinden Kuzey İrlanda Protokolü'nü belirleyin ve ardından kayıtlı olduğunuz ülkedeki KDV numaranızı girin. KDV tahsil et'e tıklayın. Ek KDV kaydı eklemeniz gerekiyorsa, AB içerisindeki satışlarda KDV sayfasındaki Ülke Ekle'ye tıklayın.
Vergi bölgelerinizi ayarladıktan sonra, varsayılan vergi ücretlerinin geçerli olmadığı ürünler için vergi geçersiz kılma işlemleri oluşturabilirsiniz.
AB üyesi ülkeler için ayarlanmış vergi geçersiz kılma işlemleri, aşağıdaki örneklerde yer alan siparişleri etkiler:
- Kuzey İrlanda da dahil olmak üzere bir AB üyesi ülkede verilen ve bir AB üyesi ülkeden gönderilen siparişler
- Ülkeye özel kayıt veya One Stop Shop kaydı kullanıldıysa (müşterinin yerel KDV oranının tahsil edilmesine neden olur), AB üyesi bir ülkede bulunan bir müşterinin Kuzey İrlanda'daki satıcıdan verdiği siparişler
KDV kayıtlarınızı yönetme
Mağazanız Kuzey İrlanda'da bulunuyorsa ve Brexit vergi yasaları yürürlüğe girer girmez AB'de bulunan müşterilerden KDV tahsil ettiyseniz, kayıtlarınız Ülkeye özel kayıt olarak girilir. Kayıtlarınızı One-Stop Shop kaydı veya Mikro işletme muafiyeti olarak değiştirebilirsiniz.
Adımlar:
- Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
- Ülkeler/bölgeler bölümünde Avrupa Birliği'ne tıklayın.
- AB içindeki satışlarda KDV bölümünde Kaydı değiştir'e tıklayın.
-
Aşağıdakilerden birini yapın:
- OSS planına kayıtlıysanız ve AB üyesi ülkelerdeki müşterilere yapılan tüm satışlar için tek bir KDV iadesi göndermeyi planlıyorsanız ülke listesinden Kuzey İrlanda Protokolü'nü seçin, One-Stop Shop kaydı seçeneğini belirleyin ve ardından kaydınızın olduğu ülkedeki KDV numaranızı girin. KDV tahsil et'e tıklayın.
- Mağazanız yıllık 10.000 EUR veya daha düşük tutarda satış yapıyorsa ve yerel vergi dairenize KDV iadesi göndermeyi planlıyorsanız Mikro işletme muafiyetini seçin, ülke listesinden Kuzey İrlanda Protokolü'nü belirleyin ve ardından kendi ülkenizdeki KDV numaranızı girin. KDV tahsil et'e tıklayın.
Kaydet'e tıklayın.