프랑스의 등록 기반 세금

프랑스에서 판매하기 위해 이미 Shopify를 사용 중인 경우 VAT 번호를 추가하여 세금 등록을 반영하도록 세금 설정을 업데이트할 수 있습니다. 이 변경은 제품에 세금이 부과하는 방식에 영향을 주지 않습니다.

세금 설정을 업데이트하면 기업의 VAT 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 번호를 추가하고 나면 등록한 지역에서 적용되는 세율이 자동으로 설정됩니다.

Shopify 지원팀은 Shopify Admin에서 세금 설정을 업데이트할 수 있도록 도와줄 수 있지만 법률 세금 자문은 제공할 수 없습니다. 세금 설정을 변경하는 데 도움이 필요한 경우에는 Shopify 지원팀에 문의하세요. 납세 의무를 이해하는 데 도움이 필요한 경우에는 현지 세무 기관 또는 세무 전문가에게 문의하세요.

VAT 번호란 무엇입니까? 이 번호가 필요합니까?

VAT 번호는 VATIN(부가가치세 식별 번호)이라고도 하며 프랑스 및 EU 전체에서 사용되는 식별자입니다. 이는 등록된 국가의 세무 기관에서 제공합니다. 국가에서 판매자가 부가가치세를 부과하도록 허용하기 위해 발급하는 번호입니다.

프랑스에서 VAT를 부과하려면 등록이 필요한지 여부를 어떻게 알 수 있나요?

상품 판매가 85,800 EUR에 도달하거나 서비스 판매가 34,400 EUR에 도달한 경우 VAT를 부과하기 위해 등록해야 합니다. 또한 이 임계값을 초과하기 전에 미리 VAT에 등록할 수도 있습니다. 현지 세무 당국이나 세무 전문가와 상담하여 고객에게 정확한 세율을 부과하고 세금을 정확히 납부하고 송금하고 있는지 확인하는 것은 귀하의 책임입니다.

EU에 있는 다른 국가에서 VAT 번호를 등록해야 합니까?

EU 내 국가에서 판매하려면 해당 지역의 세무기관에 등록해야 하거나 One-Stop Shop에 등록할 수 있습니다. 등록 과정은 비즈니스의 위치, 판매 대상 지역, 각 정부의 요구 사항에 따라 달라집니다. VAT 징수를 위해 등록 관할지를 결정하는 것은 귀하의 책임입니다.

특정 국가에서 상당한 점유율을 차지하고 있는 경우에는 해당 국가의 세무 기관에 문의하여 세금 징수를 위해 등록해야 하는지 여부를 확인해야 합니다.

VAT 번호는 어떻게 등록합니까?

  1. 양식 가져오기: 전자상거래 판매자는 프랑스 세무 기관의 온라인 포털을 사용하여 양식을 작성하거나 현지 세무서(Centre des Impôts)를 방문하여 양식을 작성할 수 있습니다.
  2. 양식 작성하기: 이름, 주소 및 연락처 정보와 같이 귀하의 비즈니스에 관한 정확한 세부 정보를 제공하여 양식에 중요한 정보를 입력하세요.
  3. 증빙 서류 모으기: 이러한 서류에는 신원 증명, 주소 증명, 사업자 등록 서류 및 기타 관련 서류가 포함될 수 있습니다.
  4. 양식 제출: 필요한 정보가 모두 포함되었는지 확인한 후 현지 세무서(Centre des Impôts)에 제출하거나 프랑스 세무 당국에서 온라인 제출을 위해 제공한 지침(가능한 경우)을 사용해야 합니다.

등록 프로세스는 프랑스 세무 당국이 신청을 검토하고 처리하는 데 일반적으로 2~4주가 소요됩니다.

등록이 승인된 후, 프랑스 세무 당국에서 VAT 번호를 받게 됩니다. 이 번호는 프랑스에서 판매 시 VAT를 징수하고 신고할 때 필요합니다.

등록 프로세스에는 추가 요구 사항이나 특정한 경영 상황에 따른 단계가 포함될 수 있습니다. 등록 프로세스 도중 특정 질문이나 문제에 대해 세무 전문가나 현지 세무 기관에 문의하는 것은 판매자의 책임입니다.

EU 국가에서 세금을 부과하기 위해 등록하려면 어떻게 해야 합니까?

EU 국가에서 세금을 부과하기 위해 등록해야 하는 경우 해당 국가의 세무 기관에 문의할 수 있습니다.

등록을 마친 후 세금 페이지에 VAT 번호를 추가합니다.

단계:

  1. Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
  2. 국가/지역 섹션에서 유럽 연합을 클릭합니다.
  3. EU 내 판매에 대한 VAT 섹션에서 VAT 징수를 클릭합니다.
  4. 등록된 국가를 선택합니다.
  5. VAT 번호에 VAT 번호를 입력합니다.
  6. VAT 징수를 클릭합니다.
  7. 선택 사항: VAT 징수를 클릭하여 지역과 계정 번호를 추가할 수 있습니다.

세금 등록 섹션에서 국가 이름 및 계좌 번호 옆의 ... 버튼을 사용하여 등록 또는 계좌 번호를 삭제하거나 변경할 수 있습니다.

세금 설정을 재정의할 수 있습니까?

네. 자세한 정보는 세금 재정의 및 면세를 참조하세요.

어디에서 더 많은 도움을 받을 수 있습니까?

Shopify 지원팀은 설정을 변경하는 방법에 대한 도움을 드릴 수는 있으나 개인 설정을 변경해야 하는 경우 도움을 드릴 수 없습니다. VAT 회원국에 등록하고 고객에게 세금을 부과해야 하는지를 결정하는 데 도움이 필요하다면 회계사 또는 세무사 등과 같은 현지 전문가에게 문의하는 것이 가장 적합합니다. 또한 개별 국가 세무 기관에 직접 문의할 수도 있습니다.

EU에서 판매하려면 무엇을 알아야 하나요?

결제 시 VAT를 징수하려면 VAT 번호를 등록해야 합니다. VAT 번호 등록, 판매 보고, VAT 송금의 복잡성을 관리할 수 있도록 EU에서는 EU에 있는 판매자를 위해 OSS(One-Stop Shop) 체계를 도입했고 EU로 수입하는 판매자를 위해 IOSS(Import One-Stop Shop) 체계를 도입했습니다. OSS 등록을 해야 하는지 여부가 확실하지 않은 경우, 현지 세무 전문가에게 문의하십시오.

OSS 번호가 부여되면 Shopify Admin의 세금 등록에 추가해야 합니다. 세금 등록에 OSS 번호를 추가하기 전에 유럽 연합의 배송 프로필을 설정해야 합니다.

결제 프로세스 과정에 VAT와 관세를 청구하지 않으면 고객이 배송 시 배송업체에 지불해야 합니다.

세금 설정

단계:

  1. Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
  2. 국가/지역 섹션에서 유럽 연합을 클릭합니다.
  3. EU 내 판매에 대한 VAT 페이지에서 VAT 징수를 클릭합니다.
  4. VAT 등록 방법을 선택합니다.

    • OSS 체계에 등록되어 있으며 EU 회원국의 고객에게 배송한 모든 판매에 대해 VAT 신고를 한 번에 제출하려면 One-Stop Shop 등록을 선택합니다.
    • 스토어의 연간 매출이 10,000 EUR 이하이고 현지 세무 당국에 VAT 신고를 제출하려는 경우 마이크로 비즈니스 예외를 선택합니다. VAT 등록이 둘 이상인 경우 마이크로 비즈니스 예외를 사용할 수 없습니다.
    • 배송 목적지인 EU 회원국의 세무 기관에 VAT 신고를 직접 제출하려면 국가별 등록을 선택합니다.
  5. 다음을 클릭합니다.

  6. 다음 중 하나를 수행합니다.

    • One-Stop Shop(OSS) 등록을 선택한 경우 등록한 국가의 VAT 번호를 입력한 다음 VAT 징수를 클릭합니다. 추가 VAT 등록이 필요한 경우 EU 내 판매에 대한 VAT 등록 페이지에서 국가 추가를 클릭합니다.
    • 마이크로 비즈니스 예외를 선택한 경우 출발지 국가의 VAT 번호를 입력한 다음 VAT 징수를 클릭합니다.
    • 국가별 등록을 선택한 경우 등록한 국가의 VAT 번호를 입력한 다음 VAT 징수를 클릭합니다. 추가 VAT 등록이 필요한 경우 EU 내 판매에 대한 VAT 페이지에서 국가 추가를 클릭합니다.

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