切换到基于登记的税费
如果您已使用 Shopify,则可以更新您的税费设置以反映您的税务登记。此更改不影响对您的商品收取税费的方式。
当您更新税费设置时,系统会要求您提供税号。添加税号后,您登记的区域的税率将自动更新。
Shopify 支持可帮助您更新 Shopify 后台中的税费设置,但无法提供法律方面的税务建议。如果您需要更改税费设置的相关帮助,请联系 Shopify 支持团队。如果您需要了解税收义务的相关帮助,请联系当地税务机构或税务专业人士。
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什么是税号?
税号是一种识别代码,可用于对产品销售额征收税费。您的税号由当地税务机构发放。根据您所在的区域,税号可能被称为增值税号、销售税 ID 或就是税号。如果您不确定,请咨询当地税务专家。
我如何知道我是否需要注册税号并收取税费?
这要视具体情况而定。通常,如果您的销售额超过特定阈值,您需要登记才能收取税费。请咨询您的当地税务机构,了解您所在区域的具体要求。
我是否需要注册增值税号?
如果您打算向英国或欧盟国家/地区销售产品,则可能需要在这些区域的税务机构进行登记。这一流程取决于您的业务所在地和销售地点以及各个政府的要求。您有责任确定您需要登记以收取 VAT 的地点。
如果您在某个国家/地区有重要的业务,则应咨询该国/地区税务机构以确认您是否需要登记以收取税费。
我如何进行登记以在欧盟国家/地区收取税费?
如果您需要在英国或欧盟国家/地区登记以收取税费,则可以联系该国家/地区的税务机构。
登记后,在税费和关税页面上添加您的增值税号。
我需要了解有关英国脱欧的哪些信息?
如果您向英国客户销售产品,则了解英国脱欧对您的业务有何影响的最佳方式是联系当地的税务专 业人士。首先,以下是商家向英国客户销售商品时适用的新法律:
- 你可能需要英国的 EORI 号。
- 由于英国 VAT 法律已于 2021 年 1 月 1 日生效,这将导致等于或小于 135 英镑的商品销售需要符合新的 VAT 要求。
- 如果商品销售额等于或小于 135 英镑,那么您必须在英国登记 VAT。在这种情况下,VAT 是在 POS 收取的,并由商家汇付。如果您使用基于登记的税,并且在英国登记了 VAT,那么 VAT 就适用于您向英国客户进行的销售。
- 如果商品销售额超过 135 英镑,那么您可能不需要在 POS 中收取 VAT。在这种情况下,VAT 和关税由进口商汇付。如果您使用基于登记的税,并且在英国登记了 VAT,那么 VAT 就不适用于您向英国客户进行的销售。如果您愿意,您可以在销售时向客户收取 VAT 和关税,然后使用发货标签将这些资金提供给发货人或进口商。或者,您可以在不收取 VAT 和关税的情况下发送订单,您的客户将在配送时支付额外的费用。详细了解如何处理 VAT 和关税。
我可以覆盖税费设置吗?
可以。若要详细了解当您更新时对手动税费造成的影响,请参阅手动税费。
我可以在哪里寻求更多帮助?
Shopify 支持可以就如何更改您的设置提供帮助,但是无法对您是否应该更改设置提出建议。如果您难以决定是否应向税务机构进行登记并向客户收取税费,那么最好咨询当地的专家,例如会计师或财务顾问。您还可以直接联系各个国家/地区的税务机构。
关于在欧盟销售产品,我需要了解哪些信息?
当欧盟外的商家向欧盟成员国内的客户运输订单时,需遵守以下进口和关税规定:
- 对于等于或小于 150 欧元的订单,需支付 VAT。
- 对于超过 150 欧元的订单,需支付进口 VAT 和关税。
如果您未在结账流程中收取 VAT 和关税,客户将需要在产品送达时向承运商支付这些税费。
如果您想在结账时收取 VAT,则需要登记增值税号。为了帮助您处理登记增值税号、报告销售额和汇付 VAT 的复杂工作,欧盟已推出进口一站式服务方案 (IOSS)。如果您不确定是否应申请 IOSS,请联系当地税务专业人士。
收到 IOSS 编号后,您需要在 Shopify 后台将其添加到税务登记信息中。 在将 IOSS 编号添加到税务登记信息中之前,请确保您已针对欧盟设置了发货预设。
步骤:
在 Shopify 后台中,转至设置 > 税费和关税。
在欧盟旁边的征税 区域部分中,点击管理。
在向欧盟发货部分中针对欧盟销售的 VAT 的旁边,点击收取 VAT。
在注册国家/地区中,选择您注册 IOSS 的国家/地区。
在 IOSS 增值税号中,键入您的 IOSS 编号。
点击征收 VAT。
更新税费设置后,为什么对客户订单收取的税费金额与之前不同?
在某些订单中,您可能会注意到,在您更新税费设置后,税款总额会出现较小的变化。这种变化是由于税额以订单项目级别(而不是发票级别)进行舍入造成的。您可以在设置税费中了解关于舍入计算的详细信息。